Saisie des A-nouveaux

Saisie des A-nouveaux

) Menu SAISIES – commande SAISIE DES ANOUVEAUX

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A l’activation de cette commande, la fenêtre Saisie des A-nouveaux s’affiche et vous présente votre plan de comptes à partir duquel vous allez directement effectuer votre saisie.

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1. Dans la partie Comptes située à gauche de la fenêtre, cliquez sur le type de comptes correspondant à votre saisie.

2. Saisissez les A-nouveaux compte par compte dans la colonne Montant débit ou Montant crédit. Si le compte n’existe pas, vous pouvez en créer un directement en cliquant sur le bouton [Créer un compte]. Voir Créer un compte, page 84.

3. Répétez pour tous les comptes faisant l’objet de report d’A-nouveaux.

4. Cliquez sur le bouton [Enregistrer l’écriture] pour valider.

* Si un compte n’est pas équilibré, un message vous le signale et il est impossible d’enregistrer. Cliquez alors sur le bouton [OK] puis corrigez afin d’obtenir un Montant Débit égal au Montant Crédit.

1. Dans la fenêtre qui s’affiche, indiquez la date d’enregistrement de l’écriture puis cliquez sur le bouton

[Ok].

* Vous pouvez visualiser les écritures du report des A-nouveaux dans la liste des écritures.

clip_image004 : ce bouton permet d’interrompre votre saisie et de la continuer ultérieurement sans perdre les montants déjà saisis.

clip_image005 : ce bouton permet de supprimer tous les montants saisis. Dans ce cas, un message vous demandera de confirmer la suppression.

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